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铂力特:2024年净利润1.04亿元 拟10派1.12元

  中证智能财讯铂力特(688333)4月29日披露2024年年度报告。2024年,公司实现营业总收入13.26亿元,同比增长15.02%;归母净利润1.04亿元,同比下降5.26%;扣非净利润3567.43万元,同比下降51.98%;经营活动产生的现金流量净额为3.46亿元,上年同期为-1.31亿元;报告期内,铂力特基本每股收益为0.3848元,加权平均净资产收益率为2.18%。公司2024年度分配预案为:拟向全体股东每10股派现1.12元(含税)。

  报告期内,公司合计非经常性损益为6876.07万元,其中持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益为4896.25万元,计入当期损益的政府补助为3221.02万元,所得税影响额为-1218.22万元。

  以4月28日收盘价计算,铂力特目前市盈率(TTM)约为168.91倍,市净率(LF)约3.66倍,市销率(TTM)约13.31倍。

  资料显示,公司主营金属3D打印设备、金属3D打印定制化产品、金属3D打印原材料、金属3D打印技术服务、代理销售设备及配件等。

  数据显示,2024年公司加权平均净资产收益率为2.18%,较上年同期下降4.56个百分点。公司2024年投入资本回报率为1.69%,较上年同期下降1.56个百分点。

  截至2024年,公司经营活动现金流净额为3.46亿元,同比增加4.77亿元;筹资活动现金流净额1.18亿元,同比减少31.52亿元;投资活动现金流净额-24.46亿元,上年同期为-2.41亿元。

  资产重大变化方面,截至2024年末,公司货币资金较上年末减少62.48%,占公司总资产比重下降32.16个百分点;交易性金融资产合计占公司总资产的13.79%,上年末为0;在建工程合计较上年末增加206.33%,占公司总资产比重上升9.09个百分点;固定资产较上年末增加38.57%,占公司总资产比重上升3.99个百分点。

  负债重大变化方面,截至2024年末,公司应付票据及应付账款较上年末增加92.74%,占公司总资产比重上升5.72个百分点;长期借款较上年末增加120.17%,占公司总资产比重上升2.61个百分点;短期借款较上年末减少17.34%,占公司总资产比重下降2.43个百分点;合同负债较上年末增加172.37%,占公司总资产比重上升0.55个百分点。

  从存货变动来看,截至2024年末,公司存货账面价值为8.27亿元,占净资产的17.17%,较上年末增加2.7亿元。其中,存货跌价准备为4416.19万元,计提比例为5.07%。

  2024年全年,公司研发投入金额为2.11亿元,同比增长15.17%;研发投入占营业收入比例为15.94%,相比上年同期上升0.02个百分点。

  2024年,公司流动比率为2.31,速动比率为1.86。

  年报显示,2024年末的公司十大流通股东中,新进股东为葛卫东,取代了三季度末的西安高新技术产业风险投资有限责任公司。在具体持股比例上,王萍、雷开贵、香港中央结算有限公司持股有所下降。

股东名称 持流通股数(万股) 占总股本比例(%) 变动比例(百分点)
折生阳 4504.18 16.5736 不变
萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业(有限合伙) 1875.25 6.9001 不变
薛蕾 1068.75 3.9325 不变
王萍 478.14 1.7593 -0.007
泉州博睿企业管理合伙企业(有限合伙) 466.07 1.7149 不变
国开制造业转型升级基金(有限合伙) 444.44 1.6353 不变
工业母机产业投资基金(有限合伙) 444.44 1.6353 不变
雷开贵 390.99 1.4386 -0.010
葛卫东 306.65 1.1283 新进
香港中央结算有限公司 273.25 1.0054 -0.553

  核校:王博

  指标注解:

  市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

  市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

  市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

  文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。

  市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。